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公开类别:
主动公开
发布机构:
坛石镇
成文日期:
2020-09-07
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管理公开
标题:
江山市坛石镇人民政府2019年度部门决算

江山市坛石镇人民政府2019年度部门决算

一、江山市坛石镇人民政府概况

(一)部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2 、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,坛石镇人民政府部门决算包括:本级决算即一级预算单位1个,属于单户表。

根据主要职责运行架构,江山市坛石镇人民政府设置下列内设机构和事业单位:党建工作办公室、综合督考办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室、财政管理办公室和政务服务中心。

坛石镇机关行政编制人员26名,坛石镇政务服务中心事业编制人员 24名,实际在职人员50名。

二、江山市坛石镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市坛石镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,185.23万元,与2018年度相比,收、支总计各增加736.74万元,增长21.36%。主要原因是:人员正常刚性经费增加,集镇提升项目资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,185.23万元;包括财政拨款收入1,582.75万元(其中,一般公共预算1,582.75万元,政府性基金预算0万元),占收入合计37.82%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,602.48万元,占收入合计62.18%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,185.23万元,其中基本支出2,414.11万元,占57.68%;项目支出1,771.13万元,占42.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,582.75万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少135.59万元,下降7.9%。主要原因是:一事一议与其他农村改革支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,582.75万元,占本年支出合计的37.82%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少135,59万元,下降7.9%。主要原因是:一事一议与其他农村改革支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,582.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出761.43万元,占48.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出19.82万元,占1.25%;社会保障和就业(类)支出281.33万元,占17.78%;卫生健康(类)支出28.28万元,占1.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出404万元,占25.53%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出10.49万元,占0.66%;住房保障(类)支出77.4万元,占4.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519万元,支出决算为1,582.75万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为29万元,2019年支出决算为30万元,完成年初预算的96.7%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为270万元,2019年支出决算为284.90万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员及人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出(项)。2019年年初预算为70万元,2019年支出决算为73.04万元,完成年初预算的104.34%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为16.02万元,完成年初预算的106.8%,决算数大于预算数基的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2019年年初预算为24万元,2019年支出决算为25.11万元,完成年初预算的104.63%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为57万元,2019年支出决算为61.77万元,完成年初预算的108.4%,决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为55万元,2019年支出决算为56.38万元,完成年初预算的102.51 %,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019 年支出决算为 10.02万元,完成年初预算的111.33%,决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019 年支出决算为 10.02万元,完成年初预算的111.33%,决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

 

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9万元,2019 年支出决算为 10.50万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为180万元,2019 年支出决算为183.68万元,完成年初预算的102.04 %,决算数与预算数基本持平。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为19万元,2019年支出决算为19.82万元,完成年初预算的104.32%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为80万元,2019年支出决算为85.17万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为31万元,2019年支出决算为34.07万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。  

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在义务兵优待(项)。2019年年初预算为54万元,2019年支出决算为55.98万元,完成年初预算的103.67%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚优待(项)。2019年年初预算为105万元,2019年支出决算为106.12万元,完成年初预算的101.07%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为27万元,2019年支出决算为28.28万元,完成年初预算的104.74%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)。2019年年初预算为65万元,2019年支出决算为63.02万元,完成年初预算的96.95%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2019年年初预算为4万元,2019年支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转换(项)。2019年年初预算为12万元,2019年支出决算为11.71万元,完成年初预算的97.58%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为20.43万元,完成年初预算的102.15%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为70万元,2019年支出决算为70万元,决算数与预算数相同。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为140万元,2019年支出决算为149.84万元,完成年初预算的107.03%,决算数大于预算数的主要原因是对村级补助支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为85万元,2019年支出决算为85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为10万元,2019年支出决算为10.49万元,完成年初预算的104.9%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为70万元,2019年支出决算为77.4万元,完成年初预算的110.57%,决算数大于预算数的原因是公积金基数的增加。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.88万元,其中:

人员经费1,050.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194.38万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为15.86万元,完成预算的83.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费的压缩,接待人数的减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为15.86万元,占100%,与2018年度相比,减少0.14万元,下降0.01%,与上年基本持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为19万元,支出决算为15.86万元,完成预算的83.47%。主要用于接待上级部门指导督查工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待579批次,累计2,670人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出15.86万元,主要用于上级部门指导督查工作、招商引资客商等支出。接待2,670人次,579批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7 个,共涉及资金1074.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

江山市坛石镇在2019年度部门决算中反映潭边村老大礼堂修缮项目及郭丰村祝姓坞口至祝姓坞道路硬化项目绩效自评结果。

潭边村老大礼堂修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为101.2万元,执行数为98.28万元,完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况:一是有力地促进了社会主义新农村建设,较好的提升了村内村容村貌的整洁化;二是能为丰富村民文化活动提供了很好的场所,满足村民日益增长的精神文化的需求。发现的问题及原因:文化礼堂的维护与运行还不是很完善。下一步改进措施:一是加强后期的维护与管理,定期对文化礼堂进行卫生清理,保持良好的活动环境;二是加强宣传,多举行乡亲们喜欢的活动,增进村民之间的情感,丰富村民们的精神文明生活。

考评

内容

考评指标

基础分值

指标量化评分标准






自评分

1、项目建设完成情况

形象进度

30

以实地查看和竣工验收单等为依据按项目实施方案完成100%的,得30分;完成90%-99%的,得25分;完成80%-89%的,得20分;完成70%-79%的,得15分;低于70%的,得0分。

30

验收报告

5

完成村、乡镇两级验收报告得5分,仅有村级验收报告得2分,无报告得0分

5

2、资金项目投入与管理

资金投入情况

30

项目投入完成或超过计划投资额25分,投资额未完成额每减少10%减5分,扣完为止。社会捐助占总投资额20%以上得5分,低于20%按比例计分。

27

审计报告

5

有项目审计报告得5分,无报告得0分。

5

3、项目资料收集情况

制度建设

5

按分项计分,总分5分,其中专门制定建设实施方案2分,制定项目管理办法1分,制定落实管理维护制度1分,有创新机制1分。

5

程序规范

10

按分项计分,总分10分,其中项目立项等审批手续齐全5分;建设内容变更程序规范3分;认真实行村民民主议事,民主参与1分;建立项目公开公示制度,并严格落实1分;

10

预决算

5

按分项计分,总分5分,预算和决算齐全得5分,有预算无决算得3分,有决算无预算得2分。

5

档案管理

10

档案管理制度健全,项目文件资料齐全、规范,并录入农村综合改革信息系统。

10

合计

97

潭边村老大礼堂修缮项目自评表

 

郭丰村祝姓坞口至祝姓坞道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为34万元,执行数为34.14万元,完成预算的100.41%。项目绩效目标完成情况:一是有力促进了社会主义新农村的建设,较好的提高了村容村貌;二是为农民群众的出行提供了良好便利的交通条件。发现的问题及原因:一是道路边上配套设施不够齐全;二是道路相对狭窄。下一步改进措施:一是加快完善配套设施的建设,如路灯、相关绿化建设;二是积极对接,向上争取资金,谋划争取道路拓宽工程项目。

考评

内容

考评指标

基础

分值

指标量化评分标准






自评分

1、项目建设完成情况

形象进度

30

以实地查看和竣工验收单等为依据按项目实施方案完成100%的,得30分;完成90%-99%的,得25分;完成80%-89%的,得20分;完成70%-79%的,得15分;低于70%的,得0分。

30

验收报告

5

完成村、乡镇两级验收报告得5分,仅有村级验收报告得2分,无报告得0分

5

2、资金项目投入与管理

资金投入情况

30

项目投入完成或超过计划投资额25分,投资额未完成额每减少10%减5分,扣完为止。社会捐助占总投资额20%以上得5分,低于20%按比例计分。

27

审计报告

5

有项目审计报告得5分,无报告得0分。

5

3、项目资料收集情况

制度建设

5

按分项计分,总分5分,其中专门制定建设实施方案2分,制定项目管理办法1分,制定落实管理维护制度1分,有创新机制1分。

5

程序规范

10

按分项计分,总分10分,其中项目立项等审批手续齐全5分;建设内容变更程序规范3分;认真实行村民民主议事,民主参与1分;建立项目公开公示制度,并严格落实1分;

10

预决算

5

按分项计分,总分5分,预算和决算齐全得5分,有预算无决算得3分,有决算无预算得2分。

5

档案管理

10

档案管理制度健全,项目文件资料齐全、规范,并录入农村综合改革信息系统。

10

合计

97

郭丰村祝姓坞口至祝姓坞道路硬化工程项目自评表

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

未开展财政项目绩效评价

4. 部门评价项目绩效评价结果。潭边村老大礼堂修缮工程是农村“实现精神富有、打造精神家园”的重要载体,是巩固农村思想文化阵地的重要保障。是弘扬主流价值、传承传统文化、展示村庄形象、丰富文体活动等一个很重要的场所,把农村文化礼堂打造成弘扬主流价值的新平台,传承传统文化的新载体,展示村庄形象的新窗口,农民文体活动的主阵地,村民有了属于自己文化生活的场所,丰富业余生活,提升精神境界。绩效评价结果为较好。

郭丰村祝姓坞口至祝姓坞道路硬化工程的建设,改变了多年泥路带来脏、乱、差的状况,一方面给村民带来极大便利,另一方面提升了村庄整体风貌,可以说是实实在在的惠民工程、民生工程,得到村民一致好评。绩效评价结果为较好。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出194.38万元,比年初预算数增加11.09万元,增长6%,主要原因是人员变动导致经费支出的增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额65.46万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.46万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额11.46万元,占政府采购支出总额的17.51%。其中,授予小微企业合同金额11.46万元,占政府采购支出总额的17.51%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,江山市坛石镇人民政府及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)指其他统计信息事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):指其他财政事务支出。。 

20. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


江山市坛石镇人民政府.XLS

 

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